1C 8.3 qaydalarına ilkin qalıqların daxil edilməsi. İlkin qalıqların daxil edilməsi

ev / Aldadıcı arvad

1C 8.3 Mühasibatlığa keçmisiniz və açılış qalıqlarını necə daxil edəcəyinizi bilmirsiniz? Sonra bu məqaləni oxumaq lazımdır. 1C 8.3-də ilkin qalıqların əl ilə daxil edilməsi proqram təminatından istifadə edərək onları köçürmək mümkün olmadığı hallarda edilir. 1C 8.3-də balansları əl ilə yaratmaq üçün rahat köməkçi var. Onu necə istifadə edəcəyinizi öyrənmək üçün oxuyun.

1C 8.3-də ilkin qalıqların daxil edilməsi xüsusi bir pəncərədə - "Balansa giriş köməkçisi"ndə aparılır. Birincisi, təşkilatın adını və qalıqların daxil edildiyi tarixi göstərir. Sonra, hesab qalıqlarını daxil edin. “Köməkçi” pəncərəsində mühasibat uçotunda istifadə olunan bütün əsas mühasibat hesabları göstərilir. Hər bir hesabın öz xüsusiyyətləri var, "köməkçi" əl ilə balans yaratarkən onları nəzərə alır. Məsələn, əsas vəsaitlər üçün balans daxil edilərkən, köhnəlmə məbləği və faydalı istifadə müddəti haqqında məlumat daxil etməlisiniz. 01,10,41,60 hesabları üçün 5 addımda 1C 8.3 Mühasibat uçotunda ilkin qalıqları necə daxil etmək olar, bu məqalədə oxuyun.

Addım 1. 1C 8.3 “Balansa daxil olma köməkçisi”nə keçin

“Əsas” bölməyə (1) keçin və “Balansa giriş köməkçisi” linkinə (2) klikləyin. "Köməkçi" pəncərəsi açılacaq.

Açılan pəncərədə təşkilatınızı (3) və açılış balansının formalaşma tarixini (4) göstərin. Yanvarın 1-də yeni proqramda mühasibat uçotuna başlasanız, o zaman tarixi dekabrın 31-nə təyin edin.

Addım 2. 1C 8.3-də əsas vəsaitlər üçün ilkin qalıqları daxil edin

"Köməkçi" pəncərəsində 01.01 "Əsas vəsaitlər ..." (1) hesabına sol klikləyin və "Hesab qalıqlarını daxil edin" düyməsini (2) basın. Əsas vəsaitlər üzrə balansı daxil etmək üçün pəncərə açılacaq.

Balansın daxil edilməsi pəncərəsində əsas vəsaitin quraşdırıldığı bölməni (3) göstərin və “Əlavə et” düyməsini (4) basın. Əsas vəsaitlər: Yeni Sıra pəncərəsi açılır.

Açılan pəncərədə sahələri doldurun:

  • “Əsas vasitələr” (5). Kataloqdan istədiyiniz OS seçin;
  • “İlkin maya dəyəri (BC)”, “İlkin maya dəyəri (OC)” (6). Mühasibat və vergi uçotunda ilkin dəyəri göstərmək;
  • “Xərc (BU)”, “Xərc (NU)” (7). ƏS-nin dəyərini göstərin;
  • “Köhnəlmə (aşınma) (BU)”, “Köhnəlmə (aşınma) (NU)” (8). Qalığın daxil olduğu tarixə hesablanmış mühasibat uçotu və vergi amortizasiyasını göstərin;
  • “Düşünmə yolu...” (9). Kataloqdan istədiyiniz metodu seçin, məsələn, “Amortizasiya (hesab 20.01)”.

"Mühasibat uçotu" sekmesinde sahələri doldurun:

  • “Qəbul üsulu” (11). Qəbz üsulunu seçin, məsələn, “Ödənişlə satın alın”;
  • “Mühasibat uçotu proseduru” (12). Kataloqdan istədiyiniz dəyəri seçin, bizim nümunəmizdə bu, “Amortizasiya”;
  • “Maliyyə məsul şəxs” (13). Əsas vəsaitə cavabdeh olan işçini göstərin;
  • “Amortizasiyanın hesablanması metodu” (14). İstədiyiniz dəyəri seçin, məsələn, “Xətti metod”;
  • “Faydalı həyat...” (15). Əsas vəsaitin faydalı istifadə müddətini göstərin.

"Vergi uçotu" sekmesinde sahələri doldurun:

  • "Daxil edilmə qaydası ..." (16). Kataloqdan istədiyiniz dəyəri seçin, məsələn, "Aortizasiyanın hesablanması";
  • “Faydalı istifadə müddəti (aylarla)” (17). Vergi uçotunda əsas vəsaitin istifadə müddətini göstərin.

"Tədbirlər" sekmesinde sahələri doldurun:

  • "Tarix" (19). Əsas vəsaitlərin mühasibat uçotuna qəbul edildiyi tarixi göstərmək;
  • "Hadisə" (20). İstədiyiniz dəyəri seçin, məsələn, "İstifadəyə verilməklə uçota qəbul";
  • “Sənədin adı” (21). Əsas vəsaitin mühasibat uçotuna qəbul edildiyi sənədin adını daxil edin, məsələn, “İstismar şəhadətnaməsi”;
  • “Sənədin nömrəsi” (22). Əsas vəsaitin mühasibat uçotuna qəbul edildiyi sənəd nömrəsini göstərin.

Əsas vəsait üzrə balansın formalaşması başa çatıb. Məlumatı saxlamaq üçün “Saxla və bağla” düyməsini sıxın (23).

“Qalıqları daxil edin (Əsas vəsaitlər)” pəncərəsində “Yerləşdirin və bağlayın” (24) düyməsini basın. İndi qalıqların daxil edilməsi üçün mühasibat uçotunda qeydlər var. Sonra, əsas vəsaitlər üçün balans yaratmaq əməliyyatının görünəcəyi bir pəncərə açılacaqdır.

“Balansı daxil edin” pəncərəsində daxil edilmiş balansla bağlı əməliyyatı görürük (25). Bu əməliyyata digər əsas vəsaitləri əlavə edə və müxtəlif redaktə edə bilərsiniz. Bunun üçün siçanın sol düyməsi ilə üzərinə iki dəfə klikləyin. Əməliyyat üçün yaradılan əməliyyatlara baxmaq üçün “DtKt” düyməsini sıxın (26). “Sənəd Hərəkəti: Balansların daxil edilməsi...” pəncərəsi açılacaq.

Açılan pəncərədə "köməkçi" tərəfindən yaradılan 01.01 "Əsas vəsaitlər ..." (27) və 02.01 "Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi ..." (28) hesabları üzrə qalıqların formalaşması üçün qeydləri görürük. Bu hesablar “000” (29) texniki hesabı ilə müxabirləşir.

Addım 3. 1C 8.3-də materiallar üçün ilkin qalıqları daxil edin

"Köməkçi" pəncərəsində 10.01 "Xammal və materiallar" (1) hesabına sol klikləyin və "Hesab qalıqlarını daxil edin" düyməsini (2) basın. Materiallar üçün balansı daxil etmək üçün bir pəncərə açılacaqdır.

Qalıqları daxil etmək üçün pəncərədə materialların yerləşdiyi şöbəni (3) göstərin və "Əlavə et" düyməsini (4) basın. Yeni sətirə daxil edin:

  • Materiallar hesabı (5);
  • Materialın adı (6);
  • Materialın yerləşdiyi anbar (7);
  • Onun miqdarı (8);
  • Mühasibat və vergi uçotunda materialların ümumi dəyəri (9).

Əgər iş geyimləri və təkrar emala göndərilən materiallar üçün balansları daxil etməlisinizsə, o zaman “İş paltarı...” nişanlarından istifadə edin. (10) və "Köçürülmüş materiallar ..." (11).

Əməliyyatı başa çatdırmaq üçün “İcra et və bağla” (12) düyməsini sıxın. Materiallar üçün balansın daxil edilməsi əməliyyatı tamamlandı.

Addım 4. 1C 8.3-ə anbarlardakı mallar üçün ilkin qalıqları daxil edin

“Köməkçi” pəncərəsində 41.01 “Anbarlardakı mallar” (1) hesabına sol klikləyin və “Hesab qalıqlarını daxil edin” düyməsini (2) klikləyin. Malların balansını daxil etmək üçün bir pəncərə açılacaqdır.

  • Mallar hesabı (4);
  • Məhsulun adı (5);
  • Malların yerləşdiyi anbar (6);
  • Onun miqdarı (7);
  • Mühasibat və vergi uçotunda malların ümumi dəyəri (8).

Əməliyyatı başa çatdırmaq üçün “Yaz və Bağla” düyməsini (9) klikləyin. Mallar üçün balansın daxil edilməsi əməliyyatı tamamlandı.

Addım 5. 1C 8.3-də təchizatçılar və podratçılarla hesablaşmalar üçün ilkin qalıqları daxil edin

“Köməkçi” pəncərəsində 60.01 “Təchizatçılar və podratçılarla hesablaşmalar” (1) hesabına sol klikləyin və “Hesab qalıqlarını daxil edin” düyməsini (2) basın. 60.01 hesabı üçün balansı daxil etmək üçün bir pəncərə açılacaqdır.


Qalıqları daxil etmək üçün pəncərədə “Əlavə et” düyməsini sıxın (3). Yeni sətirə daxil edin:

  • Təchizatçılarla hesablaşmaların uçotu (4);
  • Təchizatçı adı (5);
  • Təchizatçı ilə müqavilə (6);
  • Təchizatçı ilə balansın yarandığı hesablaşma sənədi (7);
  • Təchizatçıya olan borcun məbləği (8).

Əməliyyatı başa çatdırmaq üçün “Yaz və Bağla” düyməsini (9) klikləyin. Kreditor borcları üzrə balansın daxil edilməsi əməliyyatı başa çatıb.

Təchizatçılar üçün qalıqların daxil edilməsi ilə oxşar olaraq, 62 "Müştərilərlə hesablaşmalar" hesabında qalıqların daxil edilməsi əməliyyatı aparılır.

Xatırladırıq ki, bütün hesablar üzrə qalıqlar daxil edildikdən sonra konsolidasiya edilmiş balansda daxil olan debet və kredit qalıqları arasında balansı yoxlamaq lazımdır. Bu halda “000” köməkçi hesaba əsasən ilkin qalıq sıfıra bərabər olmalıdır. Balans hesabatını yoxlamaq üçün balans yaradın və “000” hesabında qalıq olmadığından əmin olun.

1C: Mühasibat uçotu 2.0 proqramında açılış qalıqlarını redaktə etmək Müəssisə menyusunda mövcuddur.
1C: Mühasibat 2.0 proqramında qeydlər aparmağa başlamazdan əvvəl hər bir mühasibat bölməsi üçün ilkin qalıqları daxil etməlisiniz. 7.7 versiyasından 1C: Mühasibat 8-ə keçərkən universal emaldan istifadə edərək hesab qalıqlarını köçürmək mümkündür, lakin belə bir köçürmədən sonra ötürülən məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq lazımdır.
İlkin qalıqlar müəyyən bir tarixə - ilkin qalıqların daxil olduğu tarixə daxil edilir və mühasibat uçotu hesablarının başlanğıc qalığını təmsil edir.
İlkin qalıqların daxil edilməsi forması mühasibat uçotu hesablarının, habelə debet və kredit qalıqlarının göstərildiyi cədvəldir.

Açılış qalıqlarının daxil olma tarixi

Qalıqları daxil etməyə başlamazdan əvvəl, ilkin qalıqların daxil edilmə tarixini təyin etməlisiniz, yəni mühasibat hesablarında açılış qalığının göstəriləcəyi tarixi. Bir qayda olaraq, qalıqlar cari ilin əvvəlinə daxil edilir. Beləliklə, açılış balansı 1 yanvar tarixinə göstəriləcək. Beləliklə, qalıqlar 31 dekabr tarixi ilə daxil edilməlidir.
Proqrama ilkin qalıqların daxil olma tarixini müəyyən etmək üçün balans giriş formasının sağında yerləşən “İlkin qalıqların daxil olma tarixini təyin et” linkindən istifadə etməlisiniz.

Görünən pəncərədə tarixi göstərməlisiniz. Məsələn, 31/12/2012, sonra "Quraşdır" düyməsini basın.

Hesab qalıqlarının daxil edilməsi

İlkin qalıqların daxil edilmə tarixi təyin edildikdən sonra siz birbaşa hesab qalıqlarını daxil etməyə başlaya bilərsiniz.
Hesablar planının əsas hesabları (balans hesabları), balansdankənar hesablar və satış üzrə ƏDV üzrə qalıqların daxil edilməsi mümkündür.
Qalıqları daxil etmək üçün açılış balansının yaradılacağı hesabı seçməli və sonra “Hesab qalıqlarını daxil et” düyməsini sıxmalısınız.

Bu hərəkəti tamamladıqdan sonra seçilmiş mühasibat bölməsi üçün ilkin qalıqları daxil etmək üçün bir forma açılacaqdır. Məsələn, “Əsas vəsaitlər və gəlir gətirən investisiyalar (01, 02, 03, 010 No-li hesablar)” uçot bölməsi üçün ilkin qalıqların daxil edilməsi forması aşağıdakı kimidir:

Məlumatları daxil etməzdən əvvəl qeydlərin nəzərə alındığı şöbəni seçməlisiniz. Əgər əsas vəsaitlərin uçotu müxtəlif şöbələrdə aparılırsa, o zaman hər bir məsuliyyət mərkəzi üçün ayrıca sənəd yaradılmalıdır.
01 saylı hesabın qalıqları təşkilatda uçota alınan hər bir əsas vəsait üçün ayrıca formadan istifadə etməklə daxil edilir. Cədvəl hissəsinin yuxarısında yerləşən “Əlavə et” düyməsini istifadə edərək, balansların daxil edilməsi formasını aça bilərsiniz.

Məlumat daxil etməzdən əvvəl kataloqdan əsas vəsaiti seçməlisiniz (əgər tələb olunan əsas vəsait kataloqda yoxdursa, onu yaratmaq lazımdır), həmçinin onun inventar nömrəsini göstərməlisiniz.
Bundan sonra, "İlkin qalıqlar" sekmesinde, mühasibat və vergi uçotuna əsasən əsas vəsaitin ilkin dəyərini, yəni satın alındığı dəyəri göstərməlisiniz. Standart mühasibat hesabı 01.01-dir, lakin seçim düyməsini istifadə edərək dəyişdirilə bilər. Balans daxil edilərkən dəyər, ilkin dəyərdən yığılmış amortizasiyanın məbləğini çıxmaqla hesablanmış dəyərdir ki, bu da bu cədvəldə əks olunmalıdır. Mühasibat uçotunda və vergi uçotunda qalıqların daxil edilməsi zamanı maya dəyəri və yığılmış amortizasiyanın məbləği də göstərilməlidir. Siz kataloqda mövcud metodlardan amortizasiya xərclərini əks etdirmək üçün üsul seçə və ya başqa üsul yarada bilərsiniz. Amortizasiya xərclərinin əks etdirilməsi üsulu maya dəyəri hesabı, bölmə, məhsul qrupu və uçot üçün zəruri olan maya dəyəri maddəsidir.

"Mühasibat uçotu" və "Vergi uçotu" nişanlarında məlumatlar müəyyən edilir: hesablama metodu, faydalı istifadə müddəti və s.
"Hadisələr" sekmesinde əsas vəsaitin mühasibat uçotuna qəbulu və modernləşdirilməsi haqqında məlumat daxil edilir.
Bütün lazımi məlumatlar doldurulduqdan sonra "Ok" düyməsini sıxmaqla yadda saxlanılmalıdır.
Formadakı məlumatlar "İlkin qalıqların daxil edilməsi" sənədinin cədvəl hissəsinə köçürüləcəkdir. Eynilə, bütün əsas vəsaitlər üçün açılış balansını daxil etməlisiniz.

Mühasibat uçotunun bu bölməsi üzrə bütün qalıqlar tamamlandıqdan sonra sənəd yerləşdirilməlidir.
Yaradılmış əməliyyatlara düymədən istifadə etməklə baxmaq olar.

Sənədin təqdim etdiyi nəticədən aydın olur ki, mühasibat və vergi uçotu üzrə 01.01 və 02.01 hesabları üzrə hərəkətlər yaradılıb. Vergi uçotu hərəkətlərini görmək üçün açardan istifadə etməlisiniz.
Bənzər bir şəkildə, analitik kontekstdə mühasibat uçotunun hər bir bölməsi üçün ilkin qalıqları daxil etməlisiniz. Beləliklə, məsələn, 10 "Materiallar" hesabı üçün qalıqlar hər bir maddə üçün, 60 və 62 nömrəli hesablar üçün isə hər birinin kontekstində daxil edilir.

Sənədlərin registrlər arasında hərəkəti

Əsas vəsaitlər üzrə ilkin qalıqların daxil edilməsi nümunəsindən göründüyü kimi, ilkin qalıqların daxil edilməsi üçün sənədlər mühasibat və vergi uçotunun hərəkətlərini təşkil edir. Reyestrlər arasında sənəd hərəkətləri redaktə edilə bilər, yəni aradan qaldırıla və əlavə edilə bilər. Bunu etmək üçün, hər bir sənədin yuxarısında yerləşən "Qalan daxiletmə rejimi" düyməsi var.

"Balansa giriş rejimi" düyməsini basdıqda, sənədlərin registrlər vasitəsilə hərəkətini qurmaq üçün bir forma görünür, onların köməyi ilə onları əl ilə idarə edə bilərsiniz. Bununla belə, balansları daxil edərkən bütün onay qutuları yoxlanılmalıdır. Reyestr tərəfindən sənədlərin hərəkətinə əl ilə nəzarət qeyri-standart vəziyyətlər üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, dəyişdirilərkən, ƏDV uçotu siyasəti dəyişdirilərkən, artıq daxil edilmiş ilkin qalıqlara düzəliş edildikdə.

Həmişə elə bir vaxt gəlir ki, təşkilat ya öz fəaliyyətini avtomatlaşdırmağa (təsəvvür edin, mən şəxsən şahidi oldum ki, bəzi kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotu Excel-də necə aparılır) və ya başqa proqrama keçsin.

Bu, xüsusilə son vaxtlar, aktiv fəaliyyət olduğu zaman doğrudur.

Buna görə, nümunədən istifadə edərək ilkin balansları daxil etmək və ya köçürmək üçün ən azı üç variantı nəzərdən keçirəcəyik:

  • standart şəkildə 7.7 versiyasından qalıqların köçürülməsi;
  • başqa bir proqramdan qalıqların ötürülməsi mexanizmini yazmaq tələbi ilə 1C proqramçısına müraciət etmək və ya 7.7 versiyasına çoxlu dəyişikliklər edildiyi halda;
  • qalıqların əllə daxil edilməsi.

Vacibdir! Qalıqları yerləşdirməzdən əvvəl təşkilatınızın uçot siyasətini və uçot parametrlərini qurun. Bəzi hallarda bu, balansların daxil edilməsinin düzgünlüyünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Məsələn, ən çox verilən suallardan biri belədir: "10-cu hesab üçün qalıqları daxil edərkən, proqram sizdən partiyanı daxil etməyi xahiş edir, lakin biz partiyaların hesabını aparmırıq." Məlum olub ki, 8-ci versiyada mühasibat uçotu parametrlərində o, söndürülməyib.

1C: "Müəssisə Mühasibatlığı 3.0" proqramında qalıqların daxil edilməsi "Qalıqların daxil edilməsi" sənədlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Sənədlər hesablar planında hesab qruplarına uyğun gələn mühasibat uçotu bölmələrinə bölünür.

Nəzərə alın ki, siz bütövlükdə qrup üçün balans daxil edə bilməzsiniz. Bundan əlavə, hesabda analitika, yəni subconto varsa, o zaman analitika ilə qalıqları köçürməlisiniz.

Bir məlumat bazasında bir neçə təşkilat üçün qeydlər aparılırsa, tələb olunan "Təşkilat" sahəsi mövcud olacaq. Təbii ki, balanslar hər bir təşkilat üçün ayrıca daxil edilir.

Balansları daxil etmək üçün köməkçi var. 1C 8.3-də ilkin qalıqları harada daxil edirsiniz? Tərtibatçılar onu "Əsas" menyusunun "İlkin balanslar" bölməsində gizlətdilər.

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Qalıqları əl ilə köçürməyə başlamaq üçün 1C-də etməli olduğunuz ilk şey, qalıqların etibarlı olmağa başlayacağı tarixi təyin etməkdir. Bu məcburi şərtdir, tarix göstərilmədən “Hesab balansını daxil edin” düyməsi aktiv olmayacaq.

Sənəd siyahısı forması açılacaq. Yuxarıdakı hissədə qalıqların hansı bölməyə daxil edildiyi göstəriləcək. "Yarat" düyməsini basın:

Mühasibat uçotu bölməsindən asılı olaraq, sənəd forması müxtəlif detallar dəsti ilə fərqli görünüşə malik ola bilər.

Qalıqların əl ilə daxil edilməsi videomuzda daha ətraflı müzakirə olunur:

1C 7.7 versiyasından qalıqların köçürülməsi

"Əsas" menyuda "İlkin balanslar" bölməsi var. Orada "1C: Enterprise 7.7-dən yüklə" linki var. Gəlin üzərinə klikləyək:

Burada daha iki seçimimiz var:

  • balansları birbaşa məlumat bazasından yükləmək;
  • və 7.7 proqramında əvvəlcədən hazırlanmış fayldan yükləyin (8-ci versiyaya keçidə kömək etmək üçün orada emal da var).

Sonra, məlumat ötürmə köməkçisinin təlimatlarına əməl edin. 7.7 və 8 konfiqurasiyaları ən son versiyalara yenilənirsə və 7.7-yə heç bir əhəmiyyətli dəyişiklik edilməmişdirsə, miqrasiya ağrısız olmalıdır və bu prosesi daha ətraflı təsvir etməyə ehtiyac yoxdur.

Əgər məlumat tamamilə ötürülməyibsə və ya köçürmə zamanı xəta baş veribsə, hər halda bir mütəxəssislə əlaqə saxlamalısınız, çünki bu seçim xüsusi hal kimi qəbul edilməlidir.

Qalıqların başqa bir proqramdan 1C-yə köçürülməsi

1C Enterprise proqramında məlumat ötürülməsi üçün öz emalınızı yaratmaq üçün bir çox mexanizm var:

  • mübadilə qaydalarının yaradılması;
  • mxl fayllarının yaradılması;
  • dbf faylları yaratmaq;
  • ODBC vasitəsilə infobazaya birbaşa qoşulma;
  • “Xarici Məlumat Mənbələri” konfiqurasiya obyektindən istifadə etməklə;
  • hətta mətn fayllarından istifadə etməklə və s.

Təşkilatın uçot siyasətini qurduğumuzdan sonra 1C Enterprise Accounting 8.2 proqramını öyrənmək üçün növbəti addıma keçirik, ilkin qalıqları daxil edirik.

1C-də ilkin qalıqların daxil edilməsi 1C Mühasibat proqramında mühasibat uçotuna başlamazdan əvvəl aparılmalıdır 8.2.

İlkin qalıqları cari tarixdən daha erkən bir tarixlə daxil etmək lazımdırsa, 1C-yə başlamazdan əvvəl kompüterdə tarixi dəyişdirmək lazımdır, sonra işləmək üçün 1C proqramını işə salın. Əks halda proqram yerləşdirmədən imtina edəcək.

1C-də ilkin qalıqların daxil edilməsi bölmədə aparılır Jurnallar - Əl əməliyyatları .

Menyu - Əlavə et. Yazılar - Əlavə et .

1C-də ilkin qalıqlar “000” köməkçi hesabı ilə yazışmada ilkin balans hesabına daxil edilir.

"000" hesabı köməkçi, aktiv - passivdir. Bunun üzrə ümumi qalıq 0-a bərabər olacaq, çünki debet açılış qalıqlarının cəmi kredit açılış qalıqlarının cəminə bərabərdir.

Buradan belə çıxır ki, mühasibat uçotu hesablarının qalıqlarını köməkçi hesaba daxil edərkən debet və kredit üzrə bərabər məbləğlər daxil edəcəyik.

Konsolidə edilmiş balans sıfıra endiriləcək, çünki “ikiqat giriş” prinsipi heç bir şübhə doğurmur.

İlkin qalıqları daxil edin və düymə ilə qeyd edin tamam.

İlkin qalıqların düzgün daxil edildiyini yoxlayaq.

Əsas menyu - Hesabatlar - Balans hesabatı .

Hesabat dövrünün bitmə tarixini ilkin qalıqların daxil olduğu gün seçirik, mənim üçün bu gündür. Düymə - Hesabat yaradın .

Açılış qalıqlarımız sağdakı sütunlarda göstəriləcək - Hesabat dövrünün sonundakı balans. Debet kreditə bərabərdir. Hesabda qalıq yoxdur, yəni ilkin qalıqlar düzgün daxil edilib.

Bu gün biz istinad tarixinə mühasibat uçotu hesablarının açılış qalıqlarını daxil etdik.

Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması və ilkin parametrlərin qeydiyyatı üçün proqram məhsulu alındıqdan sonra sahibkarlıq subyekti belə bir sualla qarşılaşır: Sistemdə mühasibat uçotu hesabları üzrə ilkin qalıqları necə qeydiyyata almaq olar?

Bu sual artıq fəaliyyət göstərən istənilən təşkilat üçün yaranacaq. Və yalnız yeni qeydiyyatdan keçmiş və fəaliyyətə başlayan müəssisələr kifayət qədər əmək tutumlu iş mərhələsindən xilas olacaqlar.

Bu yazıda sizə 1C Enterprise 8.3 platformasında yaradılmış bir proqram olan 1C: Müəssisə Mühasibatlığında mühasibat uçotu hesablarında ilkin qalıqları əl ilə necə qeyd edəcəyinizi söyləyəcəyik.

Qalıqların daxil edilməsi üçün mühasibat bölmələri

Açılış qalıqları mühasibat uçotu bölmələri üzrə Mühasibat uçotuna daxil edilir. Mühasibat uçotunun hər bir bölməsi bir və ya bir neçə mühasibat uçotu hesabına və ya ixtisaslaşdırılmış registrlərə uyğun gəlir (bu, sadələşdirilmiş vergi sistemi olan müəssisələrə və fərdi sahibkarlara aiddir).

İlkin qalıqları daxil etmək üçün müvafiq hesabları olan mühasibat bölmələrinin siyahısı

  • 1C-də əsas vəsaitlər – 01, 02, 03;
  • NMA və R&D – 04, 05;
  • Əsaslı vəsait qoyuluşları – 07, 08;
  • Materiallar – 10;
  • ƏDV – 19;
  • Davam edən işlər – 20, 23, 28, 29;
  • Məhsullar – 41;
  • Hazır məhsul – 43;
  • Göndərilən mallar – 45;
  • Nağd pul – 50, 51, 52, 55, 57;
  • Təchizatçılarla hesablaşmalar – 60;
  • Müştərilərlə hesablaşmalar – 62;
  • Vergilər və ödənişlər üzrə hesablamalar – 68, 69;
  • Əmək haqqı üzrə işçilərlə hesablaşmalar – 70;
  • Məsul şəxslərlə hesablaşmalar – 71;
  • təsisçilərlə hesablaşmalar – 75;
  • Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar – 76 (avans ödənişləri istisna olmaqla);
  • Avanslar üzrə ƏDV – 76.VA, 76.AB;
  • Kapital – 80, 81, 82, 83, 84;
  • Təxirə salınmış xərclər – 97;
  • Təxirə salınmış vergi aktivləri/öhdəlikləri – 09, 77;
  • Digər mühasibat uçotu hesabları – digər bölmələrə daxil edilməyən digər mühasibat uçotu hesabları;
  • satış üzrə ƏDV – xüsusi yığım reyestrləri;
  • Sadələşdirilmiş vergi sisteminin və fərdi sahibkarların digər vergi uçotu xərcləri - xüsusi yığım registrləri.

Sistem balansları daxil etmək üçün tam konfiqurasiya interfeysinin “Əsas” bölməsi vasitəsilə əldə edilə bilən xüsusi iş yerindən istifadə edir.


Köməkçi interfeysdə təşkilatın məcburi seçilməsi tələbini görürük (seçim pəncərəsində məcburi girişi göstərən qırmızı nöqtəli xətt var). Təşkilat seçdikdən sonra Sistem sizdən ilkin qalıqların daxil olma tarixini göstərməyi təklif edir, bu tarix hiperlink vasitəsilə dəyişdirilə bilər.


Nəzərə alın ki, ekran görüntüsündə vergi və hesabat parametrləri sadələşdirilmiş vergi sisteminə malik olan və ƏDV ödəyicisi olmayan təşkilat seçilib, ona görə də formadakı nişanlar dəsti uyğundur.

Ümumi vergitutma rejimi altında olan müəssisələr və ƏDV ödəyicisi üçün nişanlar dəsti fərqlidir:


Qalıqların daxil olma tarixini təyin etdikdən və ya dəyişdirdikdən sonra mühasibat uçotu obyektlərinin qeydiyyatına başlaya bilərsiniz.

Texniki olaraq tələb olunur:

  1. Siçan ilə üzərinə klikləməklə istədiyiniz hesabla xətti seçin;
  2. "Hesab balansını daxil edin" düyməsini basın.


Sistemdə konkret uçot bölməsinə uyğun yeni sənəd yaradılacaq. Sənədin cədvəl hissəsi “Əlavə et” düyməsini istifadə edərək sətirlər əlavə edilməklə doldurulmalıdır.



Bu obyektlər üçün bir çox köməkçi məlumat daxil etməlisiniz. Hər bir obyekt ayrıca daxiletmə formasına - karta daxil edilir və saxlandıqdan və qeyd edildikdən sonra bir sətirdə sənədə daxil edilir.


Tələb olunan məlumatların həcmi oxşar obyektlərin alınması zamanı daxil edilən məlumatla müqayisə edilə bilər.


Yerləşdirildikdən sonra sənəd yardımçı hesab - 000 ilə müxabirələşdirilən əməliyyatlar yaradır. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üçün (mühasibat yazılışları istisna olmaqla) bu obyektlərin uçotunun təşkil olunduğu ixtisaslaşdırılmış məlumat registrlərində hərəkətlər yaradılır. Hərəkətlər sənəddə olan məlumatlardan istifadə edərək avtomatik olaraq yaradılır.


Sənədlər işləndikcə balans məbləğləri daxiletmə köməkçisi formasında göstərilir:


Sistem bir mühasibat bölməsinin qalıqlarını daxil etmək üçün ixtiyari sayda sənədləri ehtiva edə bilər. İstifadəçilər daxiletmə strategiyasını özləri seçə bilərlər - şöbə, maliyyə məsul şəxs, əsas vəsaitlər və ya qeyri-maddi aktivlər qrupu və s.

07 "Quraşdırma üçün avadanlıq" hesabından başlayaq, onu vurğulayaraq və "Hesab qalıqlarını daxil edin" düyməsini sıxırıq.

Cədvəl bölməsinə yeni sətir əlavə edərkən, Sistem əsas vəsaitləri və qeyri-maddi aktivləri daxil etməkdən fərqli olaraq, yeni formanı doldurmağı təklif etməyəcək, dərhal yeni sətirə keçərək mühasibat hesabı seçəcək. Nəzərə alın ki, göstərilən bölmə ilə bağlı bütün mühasibat hesabları seçim formasında mövcuddur.





Tanınmış şəkildə biz tələb olunan yeni sənədi yaradırıq və cədvəl hissələrini doldururuq. Materiallar üçün üç müstəqil obyekt qrupu var:

  • Stokda olan materiallar;
  • İstismarda olan iş geyimləri və xüsusi avadanlıqlar – 10.11.1 və 10.11.2 hesabları;
  • Emal üçün verilmiş materiallar – hesab 10.07.


Tələb olunan məlumatlar hər tabda doldurulur. Sənəd işlənir.


Nəzərə alın ki, iş geyimi/xüsusi avadanlıq üçün elan MC-nin balansdankənar hesabını əks etdirəcək. Xərclərin ödənilməsi üsulu xətti və ya istehsalın həcminə mütənasib olaraq təyin olunarsa, 10.11.1 və ya 10.11.2 hesabı elana əlavə edilir.

Digər hesablar üzrə qalıqları qeydə alırıq

Mühasibat uçotunun ən ümumi bölməsi - digər nümunəsi ilə qalıqların daxil edilməsinə dair nəzərdən keçirək.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, balansları daxil etmək üçün sizə əsasən lazımdır:


  • Mühasibat hesabını göstərin;
  • Lazımi subhesablar kontekstində mühasibat uçotu hesabının analitikası;
  • Valyuta, miqdar;
  • Dt və ya Kt üzrə balansdan asılı olaraq balans;
  • Məbləğ NU;
  • PR məbləği;
  • VR miqdarı.


Qalıqların daxil edilməsi müddətindən asılı olaraq - ilin sonu, rübün sonu, ayın sonu, mühasibat hesablarının toplusu əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənəcəkdir.

Qalıqların daxil edilməsi üçün ən optimal dövr, əlbəttə ki, ilin sonudur, çünki balansın islah edilməsindən sonra, qalıqlarla mühasibat hesablarının sayı, bir qayda olaraq, minimaldır.

© 2024 skudelnica.ru -- Sevgi, xəyanət, psixologiya, boşanma, hisslər, mübahisələr